Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-216.863,26 €
Personalwesen
Personalwesen
-216.863,26 €
69,61%
-64.052,52 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-64.052,52 €
20,56%
-10.833,97 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-10.833,97 €
3,48%
-10.079,09 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-10.079,09 €
3,24%
-6.534,77 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-6.534,77 €
2,10%
-3.180,28 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-3.180,28 €
1,02%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-24.221,34 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-1.075,74 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-24.230,64 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-262.016,17 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
-311.543,89 €
12: Personalaufwendungen
5.705.206,56 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.069.241,05 €
15: Abschreibungen
172.016,39 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
107,43 €
17: Transferaufwendungen
26.393,70 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
543.592,93 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
9.516.558,06 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
9.205.014,17 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
9.205.014,17 €